收支预算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | ||||
合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
本年收入合计 | 1,024.81 | 本年支出合计 | 1,024.81 | 489.27 | 535.54 | 3、对个人和家庭补助支出 | 33.48 | 33.48 | 0.00 |
1、财政拨款 | 489.27 | (一)基本支出 | 658.81 | 453.27 | 205.54 | (1)离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)经费拨款(补助) | 489.27 | 1、工资福利支出 | 464.09 | 389.09 | 75.00 | 其中:公用部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (1)基本工资 | 149.65 | 149.65 | 0.00 | (2)退休人员经费 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (2)津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (3)住房公积金 | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (3)奖金工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4)助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | (4)第十三个月工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5)抚恤和生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | (5)社会保障缴费 | 115.47 | 115.47 | 0.00 | (二)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本养老保险 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | (三)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2、专户管理的事业收入 | 535.54 | 医疗保险 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | (四)不可预见费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)单位往来收入 | 0.00 | (6)绩效工资 | 133.97 | 123.97 | 10.00 | (五)项目支出 | 366.00 | 36.00 | 330.00 |
(2)事业单位经营收入 | 535.54 | (7)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(3)上年结余结转 | 0.00 | (8)雇员、聘用人员工资 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||||
2、商品和服务支出 | 161.24 | 30.70 | 130.54 | ||||||
3、捐赠收入 | 0.00 | (1)日常公用支出 | 123.54 | 19.00 | 104.54 | ||||
其中:公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(2)职工福利费 | 37.70 | 11.70 | 26.00 | ||||||
其中:工会经费 | 13.20 | 5.20 | 8.00 | ||||||
福利费 | 24.50 | 6.50 | 18.00 | ||||||
结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
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